Здравствуйте!
Работаем по договорам с актами выполненных работ (акт - первичка). ПРи выдаче результата работ подписываем акт, тут же берем в кассу оплату и выписываем приходник и выдаем чек по онлайн-кассе. Документы реализации заводим в программу ранее по времени, чем приходный ордер. Т.е. в проводках не участвует счет авансов 62.02. А при распечатке приходного ордера программа ставит в графу "корреспондирующий счет, субсчет" сразу два субсчета 62.01 и 62.02.
Если у меня в проводках участвует только 62.01, - будет ли ошибкой заполнение графы подобным образом с двумя субсчетами?
И если у меня возникнет ситуация, когда деньги будут оприходованы раньше акта тогда будет задействован и 62.02 и 62.01 то как в таком случае заполнять?